Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 106

Тема: Белый учет в Store House 4

  1. #81
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2015
    Адрес
    Спб
    Сообщений
    7
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Господи как все просто

  2. #82
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Подскажите пожалуйста алгоритм действий по расходу

    1. Импортирую расход из РК сразу в учет и спецучет. Или нужно импортировать только в спецучет, а оттуда спецкопировать в учет?
    2. В учете копирую документ расхода, (оригинал сразу удаляю). Жму на "рассчитать расход" - вижу красные позиции по товарам. А дальше? Методом просмотра каждого товара (и его комплекта) в документе расхода ищу из чего он состоит-если из несуществующих покупных товаров, то меняю его на некий продаваемый товар с одинаковой стоимостью, но состоящий из имеющихся на складе покупных товаров?
    3. А в спецучете надо будет потом проделать то же самое? Или там не нужно корректировать расход?

  3. #83
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    1. Импортирую расход из РК сразу в учет и спецучет.
    Да.

    Или нужно импортировать только в спецучет, а оттуда спецкопировать в учет?
    Нет. Вроде никто не мешает, но неудобно же.

    Методом просмотра каждого товара (и его комплекта) в документе расхода ищу из чего он состоит-если из несуществующих покупных товаров, то меняю его на некий продаваемый товар с одинаковой стоимостью, но состоящий из имеющихся на складе покупных товаров?
    Общее направление верное. Одинаковая стоимость не обязательна.

    3. А в спецучете надо будет потом проделать то же самое? Или там не нужно корректировать расход?
    Там не нужно. Там другой алгоритм, через сличительные, читайте в другом разделе.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  4. #84
    Новичок
    Регистрация
    26.08.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Всю тему по Белому учете прочитала. Остались вопросы..
    Приступила к работе в ресторане, где ввелся только спец учет. Ресторан работает уже год. До этого работал на УСН 6%, теперь переходит на доход минус расход., соответственно возникла необходимость в белом учете.. Передо мной нарисовался большой объем работы, то есть сделать белый учет за год((ttttttt
    При открытии ресторана основная масса продуктов покупалась на рынке, примерно через два месяца - 50/50.
    Каков мой алгоритм, чтобы с минимальными потерями закрыть год работы ресторана и выйти на остатки, которые в 1С?
    Прочитав форум представляю это так(поправьте, пожалуйста, мои ошибки):
    1. Копирую все красноту в приходную накладную, потом этой же датой создаю расходную.
    Сразу вопрос: в первом месяце продуктов в белом учете у меня практически нет, Что делать?
    2. В последующие месяцы так же приходная и расходная накладные, но списывать особо тоже нечего, значит подгоняю сумму приходной под расходную? Но тогда получается, что продукты мы покупаем практически даром, и соответственно себестоимость у меня минимальная и наценка будет просто Аховая..
    Извечный вопрос: Что делать?
    Потом то мне алгоритм понятен, будет время и я спокойно буду колдовать в документах расхода, мне надо закрыть год..
    Заранее благодарю.

  5. #85
    Новичок
    Регистрация
    18.08.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    И я вдоль и поперек перечитала уже про белый учет.. но до конца не могу понять
    Помогите, пожалуйста! Я правильно поняла:
    1. Копирую в спец.учете белое поступление и реализацию из кипера
    2. Удаляю из скопированных в белый учет документов позиции с нулевой ценой(это может быть комплимент и тд), т.к. они вылезут с минусовой наценкой.
    А потом, я так поняла, за счет наценки я могу в документ расхода добавить например несуществующий товар, создать его и внести в подвязанный комплект то что мне нужно списать (служебка, порчи и тд)... Или так нельзя? Только вот мне не очень понятно следующее - такой товар если по нулевой цене внести, то вылезет в минус наценка..если продажную поставить, то тогда сумма с выручкой не пойдет.. Можно ли по другим позициям в документе расхода уменьшить продажную цену, чтобы потом поставить цену этому моему "несуществующему" товару?
    Короче я совсем запуталась и ничего не понимаю... Расскажите, пожалуйста, подробно как это грамотно и правильно все делать, чтобы более-менее ежедневные списания по факту совпадали с белым учетом?

  6. #86
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Tanusik
    1. Копирую все красноту в приходную накладную, потом этой же датой создаю расходную.
    Сразу вопрос: в первом месяце продуктов в белом учете у меня практически нет, Что делать?
    Приходуйте красноту по нулевой цене. Расход не нужен. Да, местами будет фигня... Но ничего лучше заочно (да и очно скорее всего, тоже) порекомендовать нельзя.
    Дальше, в общем-то, тоже самое.

    наценка будет просто Аховая
    Будет. Но если закупок продуктов нет, то извините. Я не знаю, можно ли сейчас договориться с какими-нибудь фирмами, чтобы сделали приход задним числом - даже если и сделают, это затраты, а зачем они Вам?

    ---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 01:02 ----------

    1. Копирую все красноту в приходную накладную, потом этой же датой создаю расходную.
    Сразу вопрос: в первом месяце продуктов в белом учете у меня практически нет, Что делать?
    Приходуйте красноту по нулевой цене. Расход не нужен. Да, местами будет фигня... Но ничего лучше заочно (да и очно скорее всего, тоже) порекомендовать нельзя.
    Дальше, в общем-то, тоже самое.

    наценка будет просто Аховая
    Будет. Но если закупок продуктов нет, то извините. Я не знаю, можно ли сейчас договориться с какими-нибудь фирмами, чтобы сделали приход задним числом - даже если и сделают, это затраты, а зачем они Вам?

    Ксения Александровна
    1. Копирую в спец.учете белое поступление и реализацию из кипера
    Нет. Реализацию делаете просто импортом в белый учет. Приход - да, спецкопированием из спецучета.

    2. Удаляю из скопированных в белый учет документов позиции с нулевой ценой(это может быть комплимент и тд), т.к. они вылезут с минусовой наценкой.
    Да.

    Или так нельзя?
    Так нельзя.

    Можно ли по другим позициям в документе расхода уменьшить продажную цену, чтобы потом поставить цену этому моему "несуществующему" товару?
    Можно.

    Короче я совсем запуталась и ничего не понимаю
    Ну почему же, Вы в очень правильном направлении размышляете!

    как это грамотно и правильно все делать
    В итоге, Вам надо, чтобы у Вас остатки в учете и спецучете совпадали, а не списания. Вот и контролируйте. Тут же разные ситуации возможны, смотря сколько по отношению к спецучету Вы покупаете и сколько списываете. Но в итоге, все сводится к двум вариантам: либо у Вас остатки в белом растут по отношению к спецучету - и тогда их надо досписывать; либо у Вас остатки уменьшаются (что реже) - и тогда их надо придерживать.
    Соблюдать же надо следующие цифры по отчетам:
    - чтобы входящий остаток по отчету (товарному) совпадал с исходящим остатком по отчету за предыдущий период;
    - чтобы поступления сходились с 1С;
    - чтобы расход по отпускной цене совпадал с 1С (Z-отчетами);
    - ну и соответственно, если все верно, то и остатки должны совпадать с 1С;
    - чтобы не было продаж в минус. Хотя тут спорно, ибо многие по неумению умудряются даже в спецучете торговать в убыток Но в белом я стараюсь соблюдать и исправлять.
    На все документы, перечисленные в товарном, должна быть первичка. Соответственно, чем меньше там документов, тем меньше головной боли. Поэтому я в белом даже склад рекомендую один вести, чтобы не было внутренних перемещений - которые иначе надо печатать и подписывать.

    И помните, белый товарный учет - это часть учетной политики предприятия, куда входит и бухгалтерский учет, и налоговый. Все должно быть согласовано с управленческим учетом.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  7. 1 пользователь сказал cпасибо SH за это полезное сообщение::

    aishora (02.03.2019)

  8. #87
    Новичок
    Регистрация
    18.08.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Так нельзя.


    Можно.


    Так если нельзя создать "несуществующий" товар с нужными комплектами, то как мне в этом документе расхода списать то же служебное питание, сохраняя наценку и итоговую отпускную сумму? Вот этого я не могу понять..

  9. #88
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    сохраняя наценку и итоговую отпускную сумму? Вот этого я не могу понять..
    Вот так - нельзя! Вы не можете сохранить И наценку, И отпускную сумму, при этом увеличивая себестоимость. Поэтому наценка - упадет, если сохранять отпускную сумму.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  10. #89
    Новичок
    Регистрация
    18.08.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Цитата Сообщение от SH Посмотреть сообщение
    Вот так - нельзя! Вы не можете сохранить И наценку, И отпускную сумму, при этом увеличивая себестоимость. Поэтому наценка - упадет, если сохранять отпускную сумму.
    Это я все поняла - у меня остаток растет в белом учете и мне надо как-то его приравнивать к остатку в спец. учете. Делать это нужно в выгруженной реализации, следя за наценкой по каждому товару и общей отпускной суммой. Но я не понимаю самого главного. КАК?! КАК мне внести в этот документ расхода тот товар, который мне нужно списать?!
    Я не могу создать, например, товар "Борщ" и к нему подвязать комплект, в который внесу тот товар, который у меня в бешеном количестве висит на остатке в белом учете? Уменьшив отпускные суммы по остальным товарам в этом документе расхода, я установлю отпускную для этого "Борща" скажем, и соответственно буду смотреть чтобы состав этого самого борща по себестоимости не превышал его отпускную.
    Я только такой способ вижу уменьшения остатка в белом учете...
    Если Вы говорите что так нельзя, то скажите как можно и как делают? Пожалуйста!

  11. #90
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Сейчас Вы все правильно пишете.
    Но до этого Вы писали, что хотите сохранить при этом наценку! Вот сохранить наценку - нельзя!
    А так все верно.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

Похожие темы

  1. Недостатки Store House
    от Varennik в разделе SH: Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 19:18
  2. Недостатки Store House
    от Varennik в разделе SH: Организация и ведение учета
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 16:33
  3. Куплю Store House
    от skykub в разделе БАРАХОЛКА
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 21:32
  4. Store House v3- 1C коробочная версия
    от Andy в разделе БАРАХОЛКА
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 18:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •