Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 106

Тема: Белый учет в Store House 4

  1. #31
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Цитата Сообщение от galinka-fa Посмотреть сообщение
    Правильно?
    Ну, скажем так: я так делаю, когда надо быстро сделать большой объем. Иначе предпочитаю аккуратно почистить документ расхода.
    И надо смотреть, чтобы не продавать в массовом порядке того, чего в принципе давно не покупается (или в таких количествах).

    Цитата Сообщение от galinka-fa Посмотреть сообщение
    если мне нужно обработать докты расхода за большой период, я могу их все выделить, сделать расчитать расход и оттуда копировать красное в ПН?
    Можете. Но могут быть нюансы, связанные с тем, что внутри этого периода есть поступления. Если я не ошибаюсь, они будут учитываться.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  2. #32
    Новичок
    Регистрация
    01.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Еще вопрос по белому: Выгружаются док-ты расхода по способам оплаты(рубли, карты банка, неплательщ) Оставлять только рубли? Я думаю, что карты тоже надо. просто до меня кальк-р оставляла только рубли..

    ---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 12:55 ----------

    Простите, плиз, но еще хочу спросить)) Смотрю общую выручку за день в РК и в расходной накладной (после создания докта расхода) отпусканая цена другая(не намног..на 400р в докте расх больше)..Почему может быть? И почему в учет выгружаются по всем способам оплаты? Я думала, что все идет в спец, а в учет только фискальные и visa всякие..Получается, что до меня оставляли только фискальные, даже без visa/mc..
    И когда редактирую док-т расхода: Я, напр, удалила чай -200р(нет на складе) и внесла оливье-200р(все есть на скл), правильно? Те главное , чтобы отпускная общая сумма не отличалась от начальной?

  3. #33
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Цитата Сообщение от galinka-fa Посмотреть сообщение
    Оставлять только рубли? Я думаю, что карты тоже надо. просто до меня кальк-р оставляла только рубли..
    Общая сумма должна совпадать с Z-отчетом + если есть, с оплатами по безналу (не всегда попадают в z-отчет).

    Цитата Сообщение от galinka-fa Посмотреть сообщение
    Я думала, что все идет в спец, а в учет только фискальные и visa всякие.
    Все берется из R-Keeper: как там, так и будет попадать в Shouse.

    Цитата Сообщение от galinka-fa Посмотреть сообщение
    главное , чтобы отпускная общая сумма не отличалась от начальной?
    Да.

    Цитата Сообщение от galinka-fa Посмотреть сообщение
    Смотрю общую выручку за день в РК и в расходной накладной (после создания докта расхода) отпусканая цена другая(не намног..на 400р в докте расх больше)..Почему может быть?
    Во-первых, сверяете сумму документа расхода с выручкой по R-Keeper, во-вторых, сверяете сумму документа расхода с расходными накладными после списания.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  4. #34
    Новичок
    Регистрация
    01.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Ой, замучаю я вас!)) Вот такой вопрос: Из кипера выгрузились док-ты расхода Рубли и б/нал. Можно ли б/нал отдельно не списывать, удалить его, а его сумму раскинуть на суммы во втором докте расхода. Так чтобы просто общая белая выручка сошлась.Получается, что общая будет одинаковая, а немного завысятся цены продаж по сравнению с кипером..

  5. #35
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    galinka-fa, все можно, кто ж Вам запретит
    Только наценка вырастет, себестоимость упадет - убедитесь, что оно Вам надо. А то остатки в белом вырастут, потом не будете знать, куда их девать.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  6. #36
    Новичок
    Регистрация
    01.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Так в том то и дело, что списывать нечего! На складах товара белого очень мало...Чтоб не делать что-нибудь по себестоимости 10 руб и продавать по 800р..Вот и думаю, что лучше реальное чуть чуть поподнимать А наценки ведь проверяющим не интересны? А для реального анализа спец.. Правильно?

  7. #37
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    galinka-fa, в целом, правильно.
    Проверяющим могут быть интересны колебания наценки, то есть если сейчас 50%, а потом будет 500%, то могут быть вопросы. Но так мне рассказывали бухгалтеры, в реальной практике я не встречал проверок на эту тему.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  8. #38
    Новичок
    Регистрация
    01.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Здравствуйте. скажите пожалуйста, как из спецучета скопировать ПН в учет? И как распечатать бланк инвентаризации для п/ф?)) Заранее спасибо))

  9. #39
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Цитата Сообщение от galinka-fa Посмотреть сообщение
    скажите пожалуйста, как из спецучета скопировать ПН в учет?
    Выбираете документ(ы), далее в меню Документ - Специальное копирование.

    Цитата Сообщение от galinka-fa Посмотреть сообщение
    как распечатать бланк инвентаризации для п/ф
    П/ф должны быть продублированы в товаре, бланк можно распечатать только для товара.
    Иначе сложным путем: накидать все полуфабрикаты в один комплект, сохранить в excel, там отредактировать.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  10. #40
    Интересующийся
    Регистрация
    09.11.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    47
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)

    С чего начать белый учет?

    SH4 Опять обращаюсь к специалистам,т.е. к вам! Помогите сделать правильно. В кафе не вели белый учет. С чего мне начинать?
    1.Приход скопировала.
    2.Расход буду делать методом замены блюд,как вы здесь описывали.
    Но я не знаю надо-ли и можно-ли делать с/в вход.остатков? И если надо,то на какую сумму они должны быть(чему эта сумма должна быть равна)? Т.е. сумма расхода должна быть равна выручке,а вход.остатки(если нужны)?
    Помогите пож-та!

Похожие темы

  1. Недостатки Store House
    от Varennik в разделе SH: Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 19:18
  2. Недостатки Store House
    от Varennik в разделе SH: Организация и ведение учета
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 16:33
  3. Куплю Store House
    от skykub в разделе БАРАХОЛКА
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 21:32
  4. Store House v3- 1C коробочная версия
    от Andy в разделе БАРАХОЛКА
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 18:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •