Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Сторик и УПРОЩЁНКА

  1. #1
    Сведущий
    Регистрация
    29.04.2008
    Сообщений
    79
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)

    Сторик и УПРОЩЁНКА

    Подскажите пожалуйста,какие настройки в программе надо сделать для работы в упрощёнке??версия склада 4.63.

  2. #2
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Никаких специальных настроек делать не надо. Только делайте поступление товара, не выделяя НДС - вся сумма должна ложиться на себестоимость.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  3. #3
    Сведущий
    Регистрация
    29.04.2008
    Сообщений
    79
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    СПАСИБО)))!!!

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    30.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Цитата Сообщение от SH Посмотреть сообщение
    Никаких специальных настроек делать не надо. Только делайте поступление товара, не выделяя НДС - вся сумма должна ложиться на себестоимость.
    На сырье НДС включается, а на товар для перепродажи в книге доходов и расходов нужно отдельной строкой выделять НДС. Я товар в SH4 завожу выделяя НДС ( если есть с/ф) и в акте реализации НДС в себестоимость не входит( выделяется отдельно). Я правильно понимаю? А иначе как выделить НДС по товарам для перепродажи?

  5. #5
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Цитата Сообщение от Sheli Посмотреть сообщение
    А иначе как выделить НДС по товарам для перепродажи?
    Что значит, товары для перепродажи? Блюда? Или Вы имеете ввиду штучный товар?
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    30.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Штучный товар- у нас шоколадки, конфеты и т.д. Мне его сложно в блюда перевести. А НДС в книге доходов и расходов выделять надо.

  7. #7
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Вообще, странно. Потому что упрощенцы поставляют товар в любом случае без НДС. Почему Вы тогда выделяете НДС? Зачем? И себестоимость должна считаться целиком, это точно. Вам ведь НДС не возмещается.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    30.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Упрощенцы учитывают НДС с товара в затратах, только отдельной строкой должны выделять в книге доходов и расходов. А узнать сколько НДС в проданном товаре трудно, он может быть поставлен и 10%, 18% и вообще без НДС. Цитата из книге по упрощенке в общепите "Стоимость товаров, принимаемая в расходы, должна быть уменьшена на сумму НДС,уплаченного при их приобретении ( подп. 23 п.1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. Это связано с тем, что данный налог учитывается по отдельной строке расходов (подп. 8 п.1 ст 346,16 Налогового кодекса РФ) " правда не знаю какие штрафы если этого не делать. До меня бухгалтер выделяла НДС со всего и с сырья и с товара. Я решила выделять НДС в SH4, если получаю товар от поставщиков с накладными и с/ф.
    Вопрос- если покупают сырье или товар в магазине с чеками и товарными чеками нет каких-нибудь проблем, типа что отсутствуют сертификаты ?

  9. #9
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Понятно, все принимаем на себестоимость, но разными статьями расхода. А так как у нас сейчас расходы принимаются к учету при отгрузке, то возникает проблема... Она, собственно, возникает и у тех, кто на общем учете - SH4 не позволяет считать НДС отгруженного товара.
    Если Вы сейчас выделяете НДС при получении товара, т.е. в приходных накладных, то получается, что Вы принимаете НДС к учету при получении, что неверно.
    Алексей Аркадьев

    Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
    Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
    Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
    Для коммерческих вопросов:
    +7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    30.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    "SH4 не позволяет считать НДС отгруженного товара" Теперь мне не понятно. Я при получении товара выделяю НДС в SH4.( В бухгалтерской программе приходую на 41 полностью). В товарном отчете НДС идет отдельной строкой. В бухгалтерии я хочу в книге доходов и расходов делать запись на основании товарного отчета, а К41 будет равен с/с проданного товара и его НДС .
    Последний раз редактировалось Sheli; 05.04.2010 в 00:03.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •