Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78

Тема: Импорт БД или Списывание в минус

  1. #41
    Сведущий Аватар для bahek2
    Регистрация
    20.03.2008
    Сообщений
    76
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Что то я ничего не пойму, как так вообще?
    Изображения Изображения

  2. #42
    Сведущий Аватар для bahek2
    Регистрация
    20.03.2008
    Сообщений
    76
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Еще подскажите, если я делаю списание марта, то с/в инвенторизации за февраль/март должна быть именно в феврале, чтобы излишки/недостачи не попали на март?

  3. #43
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Цитата Сообщение от bahek2 Посмотреть сообщение
    Подскажите еще, почему при проверке не выдаёт наличие ошибок, а при работе выскакивает табличка? (во вложении).
    Табличка при какой ситуации выскакивает?

    Цитата Сообщение от bahek2 Посмотреть сообщение
    И еще вопрос, почему не на все продукты выдаёт, что их нехватает? (рис 2.) Т.е. некоторые он почему то не помечает красным и не пишет сколько необходимо, а пишет в минус...
    не могу сказать. Странная ситуация.

  4. #44
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Цитата Сообщение от bahek2 Посмотреть сообщение
    Что то я ничего не пойму, как так вообще?
    Здесь как раз проще - на _это_ списание продуктов хватает, но Вы списываете похоже задним числом, и где-то впереди по датам у Вас есть еще списание этого чая, т.е. сейчас на остатке останется 220гр, но всего далее будет списано 230гр (10гр не хватает). И соответственно, если далее после списания есть приход, то этот расход у Вас не проведется - получится приход на отрицательный остаток.

  5. #45
    Сведущий Аватар для bahek2
    Регистрация
    20.03.2008
    Сообщений
    76
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Спасибо... а вы можете разработчикам отправлять вопросы?

  6. #46
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Цитата Сообщение от bahek2 Посмотреть сообщение
    Еще подскажите, если я делаю списание марта, то с/в инвенторизации за февраль/март должна быть именно в феврале, чтобы излишки/недостачи не попали на март?
    Обычно - да. Все зависит от того, за какой период Вы делаете анализ и отчет для руководства. Например, такая ситуация: снимаются остатки на 1-е число, но т.к. инвентаризация требует времени для разбора, вполне возможно что месяц закрывается и цифры по нему сдаются без учета результатов инвентаризации, а результаты попадают на следующий месяц. Но это гипотетическая ситуация, я не встречал Я лично, чтобы успеть обработать инвентаризацию, провожу снятие в середине месяца, а не в конце.

  7. #47
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Цитата Сообщение от bahek2 Посмотреть сообщение
    Спасибо... а вы можете разработчикам отправлять вопросы?
    Понятно, что если сами не разбираемся, остается обращаться только к разработчику. Но при неясной ситуации (как, например, Ваше сообщение об ошибке) лучше это делать не через нас, а напрямую, т.к. могут возникнуть дополнительные вопросы, а прокладкой работать не хочется

  8. #48
    Сведущий Аватар для bahek2
    Регистрация
    20.03.2008
    Сообщений
    76
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Ну напрямую я не могу задать, а диллеры наши что то совсем неадекватно себя ведут: три недели нас мурыжили, пока мы сами не начали звонить в москву и нам за день сделали...

  9. #49
    Сведущий Аватар для bahek2
    Регистрация
    20.03.2008
    Сообщений
    76
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Еще вопрос Как лучше делать, если в комлект входит комлект с другого подразделения, например бутерброд делают на кухне, но хлеб берут с пекарни. Как лучше сделать: документом расхода переместить составляющие для хлеба на кухню, или в комлект поставить товар п/ф и перемещать в/п?

  10. #50
    ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ Аватар для SH
    Регистрация
    29.11.2006
    Сообщений
    18,069
    Поблагодарил(а)
    481
    Благодарностей: 192 (сообщений: 165)
    Я в таких случаях перемещаю комплектацией товар с пекарни на кухню, и в калькуляционной карте бутерброда указываю готовый хлеб.

Похожие темы

  1. Импорт
    от Artiom05 в разделе Импорт в Shouse из R-Keeper 6
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 19:22
  2. Импорт калькуляций
    от Yara в разделе SH: Организация и ведение учета
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 14:12
  3. Списание в минус в SH4
    от Женя в разделе Отрицательные остатки в Storehouse
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:07
  4. Импорт номенклатуры
    от trespasser в разделе OLE и обмен данными с 1С
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 14:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •